市直国有企业单位:
根据《审计法》第二十九条及其《实施条例》第二十六条的规定和《福建省内部审计工作规定》【省政府令第129号】第三条的要求,为指导和监督本行政区域内的内部审计工作,进一步摸清我市国有企业内部审计工作开展情况,推动内部审计机制和内审队伍建设,我局决定与福州市内部审计协会联合开展市直国有企业单位内部审计情况摸底调查。现将有关事项通知如下:
一、调查范围和对象
本次调查范围为福州市直国有企业及其下属单位,本次调查范围内各有关单位统一简称为“填报单位”,本通知及附件可在福州市审计局门户网站“内审协会栏”下载。
二、工作要求
1、提高认识。各填报单位应积极配合做好以此次调查工作,并以此为契机,认真总结和梳理内审工作中的经验和需要进一步完善和提请相关部门解决的问题,建立健全内部审计制度,充分发挥内部审计在加强部门单位内部控制、规范管理、提高效益、防范风险等方面的职能作用。
2、认真做好填报工作。各单位按《福州市国有企业内部审计情况调查表》和福州市内部审计机构调查情况表要求认真填写,确保填报数据真实、准确、完整,并提供本单位组织架构文字材料或图表说明、2014年内部审计工作总结和2015年工作计划等资料,填报过程中如有问题,请及时与于我局经贸处、福州市内部审计协会联系。并于8月10日前将纸质文字材料及图表报福州市内部审计协会秘书处,同时将电子件发到876243251@qq.com邮箱,邮件命名为“单位名称+内部审计”字样。我局将在调查摸底基础上组成调研组重点抽查部分单位进行调研核查,调研核查工作另行安排。
三、联系人及联系方式
陈祖培 电话:83327853/13509351315;
刘 琼 电话:83323765/13774511583
郑舒婷 电话:83367954/13850134117
电子邮箱:876243251@qq.com
邮寄地址:福州市仓山区临江街道南江滨西大道193号东部办公区2号楼福州市审计局内审协会
附:《福州市国有企业内部审计情况调查表》(表一表二)
福州市审计局 福州市内部审计协会
2015年7月28日
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