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审计促进华林溪水电站健全完善内控管理
时间: 2019-05-20 11:35
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2018年晋安区审计局在福州市华林溪水电站财务收支审计中发现该企业存在部分重大事项未事先履行集体决策、职工工资薪金福利费制度不健全、存货长期账实不符、现金管理存在漏洞、财务报销审批手续不规范等问题。福州市华林溪水电站积极采纳审计意见,出台了《执行“三重一大”制度实施办法》《岗位工资结构方案(暂行)》等7个规范性文件,进一步完善了企业内部控制,堵住管理漏洞,促进企业健康、规范、有续发展。
来源:审计局
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