聚焦整改“下半篇文章” 台江区审计局以硬招实招护航区域经济高质量发展
时间: 2025-10-16 08:30

  台江区审计局始终将审计整改工作作为提升审计监督效能、服务区域经济社会高质量发展的重要抓手,坚持问题导向、结果导向,多措并举,持续发力,推动审计整改工作取得显著成效。现将有关情况报告如下:

  一、抓好问题纠偏,全力挽回经济损失

  始终将推动问题解决、促进资金规范管理和高效使用作为审计整改的出发点和落脚点。通过建立整改台账、实行对账销号、强化跟踪督促等一系列扎实有效地措施,成效显著,累计追回财政资金4204.91万元,推进原值273.24万元固定资产规范管理,146套房产登记入账,追回国有房产670㎡。不仅直接挽回了财政资金损失,更有力地严肃了财经法纪,强化了预算约束和资金监管,切实发挥了审计在规范管理、防范风险、提高资金使用效益方面的“经济体检”作用,为全区财政资金安全高效运行提供了坚实保障。

  二、强化协同联动,凝聚审计整改合力

  建立常态化联合督查机制,区政府办、效能办、审计局三部门协同作战,确保步调一致,口径统一。区政府办发挥中枢作用,强化统筹协调,压实各被审计单位主体责任;区效能办发挥监督保障作用,对整改全过程进行跟踪问效,对进度滞后、效果不佳的责任单位及时预警、督促加压;区审计局通过开展审计整改绩效考核、审计整改“回头看”、审计整改“动态化管理”等多种方式,指导监督被审计单位制定审计整改方案,明确整改责任人、整改措施,对账销号,确保整改不漏项、不留死角,切实提升整改实效,有效促进一批长期存在的难点问题得到有效解决,相关领域的制度机制得到进一步完善。

  三、聚焦内审监督,“一果多用”提质效

  创新建立内审网格员监督指导机制,开展内部审计项目质量检查及内部审计发现问题整改“回头看”,重点聚焦审计项目质量情况、审计问题是否真改实改等内容,有效促进内审项目质量、审计整改成效“双提升”。进一步强化对各单位内部审计工作的指导与监督,压实整改主体责任,对整改不力、敷衍塞责的予以督促纠正。近年来各单位通过内审发现问题278个,整改到位269个,整改率达96.76%,有效打通审计监督“最后一公里”,推动内部审计成果转化为规范管理、防范风险、完善治理的有力抓手,极大提升了审计成果的综合运用效能,实现“一果多用”。

来源:审计局
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