为切实做好今年财政“同级审”整改工作,长乐区审计局坚持分类推进,实行精细化管理。对审计发现的问题按照立行立改、分阶段整改、持续整改进行分类,编制问题台账并及时下发有关责任单位,实行对账销号。同时将今年“同级审”发现问题纳入区本级审计整改攻坚突破年专项行动,把审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体谋划、一体推进、一体落实。审计组建立常态化跟踪监督机制,加强现场督查、专项检查、动态跟踪等检查力度,确保审计发现问题应改尽改、真改实改,着力提升审计整改监督实效,积极构建审计高质量“闭环链”。
今年财政“同级审”共发现预算管理、绩效管理等13个方面共计55个问题,涉及整攺金额13500.38万元,其中立行立改问题46个已全部整改到位,整改率100%,各责任单位积极采纳审计建议24条。审计整改工作取得较好成效,区财政盘活各单位结余资金2751.21万元,上缴国库财政专户资金392万元,下拨区城乡供水一体化、朝阳洞拓宽等工程项目专项债券资金6010万元,下达城乡义务教育补助经费、卫生健康专项等转移支付资金7395万元;区财政局、国资中心联合发文《关于做好年度企业全面预算管理及报告编制工作的通知》,加强区属国有企业财务预决算管理工作;区农业农村局制定印发《关于做好耕地地力保护补贴规范发放的通知》,确保补贴政策落实到位;长乐职业中专学校制定《无形资产管理制度》,进一步加强职业教育无形资产管理,为职业教育发展改革落实提供软硬件支撑。
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