近年来,台江区审计局切实将审计整改工作抓紧抓实抓到位,做好审计整改“下半篇文章”。
一是强化整改部署推进。严格落实重大事项请示报告制度,将主要发现问题及相关建议以专报形式向区委审计委员会报告。召开审计委员会工作会议,部署审计整改工作,要求充分运用好审计委员会成员单位工作协调机制,分类施策统筹推进、动态跟踪精准推进,以整改促落实,以整改提效能。二是加大整改考核力度。制定《审计查出问题整改落实责任制绩效考核方案》,每年与区效能办联合督查各单位审计查出问题的整改落实情况。区效能办对未按照承诺期限完成整改的单位,专报区委、区政府,按规定予以追责问责。并结合审计整改“回头看”、“动态化管理”等多种方式优化整改措施,确保审计发现问题条条有整改、件件有着落。三是全面提升整改质效。在“边审边改边规范”的基础上,通过审计整改促进增收节支和挽回经济损失、盘活存量资金等5300多万元,追回国有房产670平方米,推动出台《关于进一步加强财务管理的若干措施》《行政事业单位国有资产管理暂行办法》《预算执行进度考核办法》等规章制度,为台江“打造活力商都、滨江福地、高水平建设现代化国际城市核心区”保驾护航。
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